4月17日,纪委、监察部联合企业管理部、财务管理部前往综合服务中心小车队进行一季度公务用车专项检查。
检查组重点查看了小车队内控管理办法、制度,车辆派出单与出车登记表是否一致,车辆使用费用与财务报销台账是否一致,一车一卡档案填写是否规范,公务用车标识张贴是否完整、清晰等情况。
检查组对查出的6条问题进行了现场反馈,并提出了整改要求。一是要及时组织整改,检查组将三天后进行复查;二是要完善车辆相关资料,确保资料完整准确、分类精准;三是综合服务中心要加强公务用车管理,及时落实上级对公车使用管理的有关规定,结合实际修订完善内控管理办法。