1月11日,公司审计部对下峪口矿2023年度审计问题专项整改工作进行检查。
会上该矿对2022年度财务收支审计、陕煤股份关于开展会计基础工作检查、陕煤集团关于对2022-2023年安全费用专项审计等问题整改情况进行了汇报,对审计中提出的问题建立了审计台账并形成责任清单,各部门对其认真梳理,一一整改落实。
公司审计部负责人提出,重视审计问题的整改,建立审计整改机构并设置联络人;对2023年经营工作进行“回头望”,将存在问题自行整改,杜绝2024年常规审计中若发现往年重复问题;高度重视基本建设项目,对项目超概算、项目延期等问题加强管理。
会后,审计部对照审计问题清单对整改情况进行检查,仔细查看了整改依据及整改措施,对存在的问题进行沟通,并提出相应的改进建议。该矿在今后的经营管理中,将建立健全内控制度,提高业务人员素质,加强业务流程管理,注重细节,从源头上控制风险的发生,对审计发现的问题,彻底整改,形成闭环,并加大整改的效率和效果,将审计整改贯穿于审计始终。